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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6600ES 水笔 | 4 | 48.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 2 | 帮洁洁厕灵 900克 帮洁 | 1 | 120.0 | 帮洁\帮洁洁厕灵 900克 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3151 活页记事本 | 5 | 90.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 4 | 卡三 0015 地垫防滑垫 | 5 | 300.0 | 卡三\0015 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3586 得力复印纸A4 | 5 | 750.0 | 得力/deli\3586 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7122 固体胶 | 6 | 12.0 | 得力/deli\7122 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S760 得力/deli S760子弹头中性笔芯0.5mm | 6 | 60.0 | 得力/deli\S760 | 验收通过 | |
| 8 | 清风 B01CFMJH2 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 8 | 200.0 | 清风/qingfeng\B01CFMJH2 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 | 6 | 48.0 | 得力/deli\30248 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 垃圾袋9573 | 40 | 120.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 报告夹5530 | 12 | 120.0 | 得力/deli\5530 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |