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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7547 A4纸 | 4 | 640.0 | 得力/deli\7547 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3738 无线鼠标 | 1 | 62.0 | 得力/deli\3738 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6055 剪刀 | 1 | 10.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 | 2 | 30.0 | 晨光/M G\ABS91696 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 40.0 | 得力/deli\7730 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 记事本22254 | 6 | 66.0 | 得力/deli\22254 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 垃圾袋9573 | 10 | 30.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9864 印油/印泥/** | 5 | 50.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池 | 4 | 20.0 | 南孚/NANFU\7号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 5号 普通干电池 | 4 | 20.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5623 档案盒(只) | 1 | 8.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |