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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB106********6402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 镀镍图钉0040 别针/回形针/大头针 图钉 | 得力/deli镀镍图钉0040 | 盒 | 4.00 | 3 | 12 |
| 2 | 南韩 固体胶 海绵胶带 | 南韩固体胶 | 件 | 2.00 | 6 | 12 |
| 3 | 伊文 背胶袋/胶带 | 伊文16 | 个 | 6.00 | 10 | 60 |
| 4 | 易利丰 A4彩纸 | 易利丰/elifoA4彩纸 | 包 | 5.00 | 15 | 75 |
| 5 | 天威 CF217A 天威碳粉 | 天威/PRINT-RITECF217A | 盒 | 3.00 | 25 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****小学
联系电话: 190****2099
传真:
地址: **县阿乐惠镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: