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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M032********00009
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 JA5838 胶套本 | 晨光/M GJA5838 | 本 | 30.00 | 5 | 150 |
| 2 | 紫湖 跳棋 | 紫湖两用跳棋 | 件 | 30.00 | 15 | 450 |
| 3 | 晨光 932V9-B 文具盒 | 晨光/M G932V9-B | 个 | 30.00 | 7 | 210 |
| 4 | 晨光 AKE03986 晨光12色粘土 | 晨光/M GAKE03986 | 包 | 30.00 | 9 | 270 |
| 5 | 晨光 GP1115 中性笔 | 晨光/M GGP1115 | 支 | 30.00 | 3 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴晗杰
联系电话: ****708****
传真:
地址: **省**市浯口镇浯口街286号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市**市**市赣东北大市场229号
附件信息: