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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3734
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 丰蓝 1号 R20P 普通干电池 | 100 | 500.0 | 丰蓝\1号 R20P | 验收通过 | |
| 2 | 大桶84消毒液 | 10 | 1500.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9553 垃圾桶家用清洁桶 垃圾纸篓垃圾桶 | 30 | 300.0 | 得力/deli\9553 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0037-B | 验收通过 | |
| 5 | 得力 PG301 室外带盖240升垃圾桶 | 6 | 1440.0 | 得力/deli\PG301 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 B3631 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 齐心/Comix\B3631 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |