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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5515
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 美衣羊 盒装桌旗/家居饰品 | 6 | 168.0 | 美衣羊\32630 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S01 按动中性笔/签字笔 | 24 | 480.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 50 | 500.0 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
| 4 | 橡皮筋 | 20 | 150.0 | 无品牌\100根/包 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 B3059 订书针 | 50 | 75.0 | 齐心/Comix\B3059 | 验收通过 | |
| 6 | 纸篓 塑料垃圾桶 | 5 | 45.0 | 无品牌\纸篓 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 接线板/6位插座/其它插座 | 15 | 870.0 | 公牛/BULL\M1060 | 验收通过 | |
| 8 | 欧标 B3063 白色 大双面胶带/胶纸/胶条 | 20 | 20.0 | 欧标\B3063 白色 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0399 省力订书机 | 5 | 145.0 | 得力/deli\0399 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |