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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********262010
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 心相印 ****042 抽纸 3 包/提 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind****042 | 提 | 30.00 | 13 | 390 |
| 2 | 舒客 ****213 120g 薄荷香型牙膏 牙膏 | 舒客****213 | 盒 | 90.00 | 12 | 1080 |
| 3 | 得力 3151 25K100张笔记本子 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 90.00 | 22 | 1980 |
| 4 | 农夫山泉 饮用天然水380ml 矿泉水/纯净水整箱380ml*24瓶 | 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水380ml | 箱 | 5.00 | 40 | 200 |
| 5 | 得力 SA191 中性笔黑色中性笔 | 得力/deliSA191 | 支 | 90.00 | 2.5 | 225 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曹叶
联系电话: 155****0852
传真:
地址: ****市虹桥南路705号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: