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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********264
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 大卫 P6/P16 平板拖把 | 大卫P6/P16 | 把 | 1.00 | 110 | 110 |
| 2 | 得力 5654 文件袋 | 得力/deli5654 | 只 | 10.00 | 3 | 30 |
| 3 | 得力 9860 印油/印泥/** | 得力/deli9860 | 个 | 1.00 | 8 | 8 |
| 4 | 得力/deli hg 透明封箱胶带 高品质高打包胶带 | 得力/delihg | 个 | 1.00 | 14 | 14 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王素鹃
联系电话: 181****1772
传真:
地址: **市**区**路276号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: