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一、 *采购人名称: ****校
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3961
五、 *验收单位: ****校
六、 *验收日期: 2026年3月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AJD97318 透明胶带 | 10 | 120.0 | 晨光/M G\AJD97318 | 验收通过 | |
| 2 | 串珠 | 50 | 500.0 | 无品牌\彩色 | 验收通过 | |
| 3 | 豪思克普 彩旗 | 100 | 1000.0 | 豪思克普\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 彩绳 | 60 | 180.0 | 无品牌\彩色 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 4k素描纸 | 50 | 500.0 | 得力/deli\A4 180g | 验收通过 | |
| 6 | 备课笔记 | 10 | 70.0 | 无品牌\教案 | 验收通过 | |
| 7 | 会议记录 | 10 | 60.0 | 无品牌\会议记录本 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 APMT8604 马克笔 | 5 | 375.0 | 晨光/M G\APMT8604 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 HM912-24 水彩笔 | 50 | 1500.0 | 得力/deli\HM912-24 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7101 固体胶 | 48 | 96.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |