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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6857
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 806 档案盒纸质 | 60 | 360.0 | 其他家\806 | 验收通过 | |
| 2 | 清风 金装原木纯品3层130抽 抽纸 | 6 | 1123.2 | 清风/qingfeng\金装原木纯品3层130抽 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 欢享纸杯 纸杯 | 50 | 500.0 | 妙洁/magic\欢享纸杯 | 验收通过 | |
| 4 | 苏泊尔 SWF40C01A 电热水壶 | 10 | 1500.0 | 苏泊尔/SUPOR\SWF40C01A | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 数码电池/充电器 | 300 | 600.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7103 胶棒 | 200 | 200.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6600ES 中性笔 | 200 | 300.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |