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项目名称:****关于书报架/****超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于书报架/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:杨萍
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****县**街道**大道西侧
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2026年3月22日
总成交金额(元):10936.4 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市涡****花园北10号 | 10936.4 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 7830白板支架 | 得力/deli | 7830 | 1 | 360.0 | 360.0 | |
| 2 | 兵小皖 DK-PF01 屏风屏风 | 兵小皖 | DK-PF01 | 4 | 340.0 | 1360.0 | |
| 3 | 南孚 5号电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 5号1节 | 672 | 1.95 | 1310.4 | |
| 4 | 得力 11827 相片纸 | 得力/deli | 11827 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 5 | 得力 1672A 电子计算器 | 得力/deli | 1672A | 10 | 50.0 | 500.0 | |
| 6 | 得力 白板笔 | 得力/deli | S507 | 240 | 2.0 | 480.0 | |
| 7 | 得力 3204 收银纸 | 得力/deli | 3204 | 40 | 3.0 | 120.0 | |
| 8 | 电池/电力配件 | 倍量 | 倍量 2号电池 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
| 9 | 得力 5609 档案盒 | 得力/deli | 5609 | 36 | 12.0 | 432.0 | |
| 10 | 得力 橡皮筋 | 得力/deli | 3211 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 11 | 齐心 B3503 别针/回形针/大头针 | 齐心/Comix | B3503 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
| 12 | 齐心 B3713 印油/印泥/** | 齐心/Comix | B3713 | 3 | 6.0 | 18.0 | |
| 13 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8553 | 40 | 14.0 | 560.0 | |
| 14 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8555 | 30 | 9.0 | 270.0 | |
| 15 | 得力 资料册 | 得力/deli | 5230 | 72 | 12.0 | 864.0 | |
| 16 | 得力 pvc胶带 | 得力/deli | 30435 | 1400 | 0.75 | 1050.0 | |
| 17 | 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | APMY2204 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
| 18 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M G | k35 | 48 | 24.0 | 1152.0 | |
| 19 | 得力 s73 中性笔 | 得力/deli | s73 | 48 | 24.0 | 1152.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: