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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M032********00001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7312 胶水 | 得力/deli7312 | 个 | 12.00 | 3 | 36 |
| 2 | 棕扫把 扫把 | 无品牌棕扫把 | 把 | 80.00 | 12 | 960 |
| 3 | 竹扫把 扫把 | 无品牌竹扫把 | 把 | 30.00 | 18 | 540 |
| 4 | 得力 LL213 纸杯 | 得力/deliLL213 | 包 | 6.00 | 10 | 60 |
| 5 | 得力 8520 票夹/长尾夹 | 得力/deli8520 | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
| 6 | 得力 回形针 | 得力/deli0037 | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
| 7 | 得力 6600ES 中性笔 | 得力/deli6600ES | 盒 | 48.00 | 12 | 576 |
| 8 | 得力 6600 中性笔 | 得力/deli6600 | 盒 | 12.00 | 12 | 144 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 倪学辉
联系电话: ****701****
传真:
地址: **省**市龙虎山风景****中心学校府前街1号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市龙虎山风景名胜区**省**市龙虎山风景****中学教学楼1楼西侧店面
附件信息: