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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********241201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 防滑地垫户外门口拼接地垫 | 无品牌214 | 个 | 6.00 | 160 | 960 |
| 2 | 地毯地垫装饰毯 | 无品牌地毯 | 张 | 7.00 | 38 | 266 |
| 3 | 得力 8552 长尾夹燕尾夹41mm | 得力/deli8552 | 筒 | 20.00 | 16 | 320 |
| 4 | 得力/deli9863 **红色/蓝色 | 得力/deli9863 | 个 | 10.00 | 6 | 60 |
| 5 | 晨光/M G文具K35/0.5mm蓝色中性笔 经典按动子弹头签字笔 办公水笔 12支/盒 | 晨光/M GK35 | 盒 | 12.00 | 22 | 264 |
| 6 | 晨光/M GQ7/0.5mm黑色中性笔 美新系列经典拔盖签字笔 子弹头水笔 12支/盒 | 晨光/M GQ7 | 盒 | 12.00 | 10 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马春龙
联系电话: 186****4756
传真:
地址: **路246号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: