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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2026000409
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 大卫 DP-P1610 水拖 | 大卫DP-P1610, | 把 | 3.00 | 75 | 225 |
| 2 | 公牛 GN-104D 插座 | 公牛/BULLGN-104D, | 个 | 10.00 | 57.5 | 575 |
| 3 | 琪爱佳 500g 84消毒液 | 琪爱佳500g, | 瓶 | 300.00 | 2.5 | 750 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖三庆
联系电话: 150****8858
传真:
地址: 鲁班街道陶家寨村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: