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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M032********00006
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASS913Q6 晨光 ASS913Q6 美工刀 | 晨光/M GASS913Q6 | 把 | 19.00 | 5 | 95 |
| 2 | 蒙玛特 MSCH2001 蒙玛特 2L丙烯颜料 | 蒙玛特MSCH2001 | 瓶 | 11.00 | 80 | 880 |
| 3 | 麦得丰 5032 麦得丰 5032 麦得丰 5032 保温杯 | 麦得丰5032 | 只 | 19.00 | 58 | 1102 |
| 4 | 歌珊 白线**线财务用品针线装订线凭证塔线会计装订线大号(5个装) | 无品牌无型号 | 捆 | 25.00 | 25 | 625 |
| 5 | 得力 77791 得力(deli)源源得力剪刀 办公家用生活剪刀特氟龙工艺不易粘连 办公用品 77791 | 得力/deli77791 | 把 | 19.00 | 15 | 285 |
| 6 | 得力 7312 得力 7312 胶水 65ml (单位:瓶) 蓝 | 得力/deli7312 | 支 | 19.00 | 3 | 57 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 廖一惠
联系电话: ****781****
传真:
地址: **大渞
2、供应商名称: ****
地址: **省**市龙****市**镇水岸**
附件信息: