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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2489
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 77794 得力剪刀 | 5 | 40.0 | 得力/deli\77794 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7103 36g固体胶棒 | 20 | 40.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 3 | 马可 MARCO D9001E-2B-12CB 铅笔 | 2 | 20.0 | 马可 MARCO\D9001E-2B-12CB | 验收通过 | |
| 4 | 得力 DL-01 垃圾袋 | 100 | 700.0 | 得力/deli\DL-01 | 验收通过 | |
| 5 | 好媳妇 HXF-02 棉线拖把 | 5 | 90.0 | 好媳妇\HXF-02 | 验收通过 | |
| 6 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 20 | 280.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 7 | 现代美 GP-777 中性笔 12支/盒 | 30 | 660.0 | 现代美\GP-777 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |