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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7137
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 航空 塑杯 | 20 | 160.0 | 航空/Hangkong\一次性塑料杯 | 验收通过 | |
| 2 | 昂特 收纳包 商务包 | 10 | 480.0 | 昂特\手提公文包 | 验收通过 | |
| 3 | 洁柔抽纸巾(C S) 粉Face 柔韧3层120抽面巾纸 一件10提装(规格:件/提) | 12 | 312.0 | 洁柔/C S\柔韧3层120抽 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7092 胶棒 | 24 | 96.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 5 | 泰格风致 A4 70g 打印/复印纸 | 6 | 1320.0 | 泰格风致\泰格风致 A4 70g | 验收通过 | |
| 6 | S758 宝珠/走珠/签字笔 得力中性笔黑色0.5水笔圆珠笔学生用水性笔芯黑笔红笔蓝笔****小学生碳素签字笔 | 12 | 216.0 | 得力/deli\S758 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |