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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1624J****1004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 洁丽雅 毛巾/面巾/方巾 毛巾 | 洁丽雅/grace毛巾 | 条 | 10.00 | 3 | 30 |
| 2 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037 | 个 | 5.00 | 2 | 10 |
| 3 | 得力 30401 双面胶带 双面胶 | 得力/deli30401 | 个 | 10.00 | 2 | 20 |
| 4 | 得力 3210 商标纸/标签纸 标签纸 | 得力/deli3210 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 5 | 得力 9892 印油/印泥/** | 得力/deli9892 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 6 | 南孚 7号 蓄电池 | 南孚/NANFU7号 | 个 | 20.00 | 2 | 40 |
| 7 | 南孚 5号 蓄电池 | 南孚/NANFU5号 | 个 | 120.00 | 2 | 240 |
| 8 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 80.00 | 5 | 400 |
| 9 | 得力 5622 档案盒 | 得力/deli5622 | 个 | 80.00 | 4 | 320 |
| 10 | 得力 5538 文件夹 | 得力/deli5538 | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
| 11 | 得力 JD932 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deliJD932 | 个 | 50.00 | 8 | 400 |
| 12 | 纽赛 NS081 订书机 | 纽赛/NUSIGNNS081 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 13 | 得力 0385 订书机 | 得力/deli0385 | 个 | 5.00 | 85 | 425 |
| 14 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli0015 | 盒 | 50.00 | 2 | 100 |
| 15 | 得力 7093固体胶 胶棒 固体胶 | 得力/deli7093固体胶 | 盒 | 10.00 | 36 | 360 |
| 16 | 柏伦斯 QyuIpRkxE 彩色粉笔 | 柏伦斯/borrenceQyuIpRkxE | 箱 | 5.00 | 120 | 600 |
| 17 | 得力 MB432 粉笔 | 得力/deliMB432 | 箱 | 20.00 | 100 | 2000 |
| 18 | 水卫士 厨房重油污净 油污清洁剂 | 水卫士厨房重油污净 | 瓶 | 30.00 | 12 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吐送江﹒木合塔尔
联系电话: 138****3948
传真:
地址: ****县芒来乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: