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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB171********1005
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 科思特 K PD-202 硒鼓 | 科思特/KSTK PD-202 | 支 | 2.00 | 120 | 240 |
| 2 | 荣大 R-41GBS 版纸 | 荣大/RONG DAR-41GBS | 卷 | 4.00 | 350 | 1400 |
| 3 | 天硕 88a 墨粉/碳粉 | 天硕/TOPSSD88a | 支 | 2.00 | 40 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王卓
联系电话: 152****0324
传真:
地址: **县**镇文化路209****学校
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: