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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5052
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雅高 YG-027 扫把 | 10 | 287.0 | 雅高\YG-027 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 杯子套装/情侣对杯 | 10 | 150.0 | 妙洁/magic\纸杯一次性 | 验收通过 | |
| 3 | 兰诗 清洁毛巾 毛巾/面巾/方巾 | 100 | 490.0 | 兰诗\清洁毛巾 | 验收通过 | |
| 4 | ** SM-1061/1071 保温壶 | 20 | 780.0 | **\SM-1061/1071 | 验收通过 | |
| 5 | 好太太 胶棉拖把 | 8 | 280.0 | 好太太\38cm胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 6 | 曦凰 垃圾夹 | 10 | 200.0 | 曦凰\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |