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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********753********2026000203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 洁柔 PR103-03-1 无香L号抽纸 | 洁柔/C SPR103-03-1, | 箱 | 1.00 | 195 | 195 |
| 2 | 南孚 7号电池 2粒装30对/盒 | 南孚/NANFU7号电池, | 对 | 12.00 | 5 | 60 |
| 3 | 得力 3186 商务办公笔记本25K中号(单位:本) | 得力/deli3186, | 本 | 2.00 | 20 | 40 |
| 4 | 得力 9879 光敏印油(红)(瓶) | 得力/deli9879, | 瓶 | 4.00 | 10 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****居委会
联系电话: 150****3473
传真:
地址: 安****居委会
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: