福建石狮国投集团金融财务部内部审计报价邀请函

发布时间: 2026年03月24日
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****集团

金融财务部内部审计

报价邀请函

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根据集团2026年审计工作安排,为规范财务管理流程,防范财务、融资风险,降低融资成本,提升资金使用效益,我集团决定对金融财务部开展内部常规审计,现面向社会公开进行询价采购,欢迎符合条件的供应商参与报价。

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一、项目概况

1、服务内容:对集团金融财务部开展内部审计,并出具正式合规的专项审计报告。

2、服务范围:集团金融财务部2023年01月01日至2025年12月31日期间管理制度建立执行、岗位职责管控、运营工作协同、融资业务管理、税收合规风险、重大财务决策执行等方面进行审计。

3、最高控制价:30000 元(含税),超出控制价的报价视为无效报价。

4、服务周期:自合同签订之日起60日内完成审计并出具报告。

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二、报价人资格要求

1. 具备独立法人资格,持有有效的营业执照,****事务所执业证书(或具备同类审计服务资质)。

2. 团队配置:项目负责人需具备注册会计师资格,且具有3年及以上内部控制审计或内部审计相关工作经验;团队成员专业结构合理,具备相应专业能力。

3. 信誉要求:参加本次报价活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录,未被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体等不良名单。

4. 本项目不接受联合体报价,不允许转包、违法分包。

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三、报价资料要求

报价单;

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2.营业执照复印件;

3.执业证书复印件;

4.所有资料加盖单位公章并密封。

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四、报价提交方式

1、提交时间:本公告发布之日起至2026年3月27 日 17:00 止(逾期无效);

2、提交方式:将加盖公章的报价资料邮寄至指定地址:**省**市子芳路512号****集团****公司六楼608室;

联系人:邱女士

联系电话:158****7966

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五、其他说明

1、本次报价坚持客观公正,公开比价,以最低价确定中标单位;

2、报价单位承担本次询价参与过程中的全部费用;

3、本公告最终解释权归****所有。


****

2026年 03 月 23 日


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初审:邱培琦

复审:胡水专

终审:王经锵

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