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****集团
金融财务部内部审计
报价邀请函
附件 附件根据集团2026年审计工作安排,为规范财务管理流程,防范财务、融资风险,降低融资成本,提升资金使用效益,我集团决定对金融财务部开展内部常规审计,现面向社会公开进行询价采购,欢迎符合条件的供应商参与报价。
附件一、项目概况
1、服务内容:对集团金融财务部开展内部审计,并出具正式合规的专项审计报告。
2、服务范围:集团金融财务部2023年01月01日至2025年12月31日期间管理制度建立执行、岗位职责管控、运营工作协同、融资业务管理、税收合规风险、重大财务决策执行等方面进行审计。
3、最高控制价:30000 元(含税),超出控制价的报价视为无效报价。
4、服务周期:自合同签订之日起60日内完成审计并出具报告。
附件二、报价人资格要求
1. 具备独立法人资格,持有有效的营业执照,****事务所执业证书(或具备同类审计服务资质)。
2. 团队配置:项目负责人需具备注册会计师资格,且具有3年及以上内部控制审计或内部审计相关工作经验;团队成员专业结构合理,具备相应专业能力。
3. 信誉要求:参加本次报价活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录,未被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体等不良名单。
4. 本项目不接受联合体报价,不允许转包、违法分包。
附件三、报价资料要求
报价单;
扫描二维码获取报价单
2.营业执照复印件;
3.执业证书复印件;
4.所有资料加盖单位公章并密封。
附件四、报价提交方式
1、提交时间:本公告发布之日起至2026年3月27 日 17:00 止(逾期无效);
2、提交方式:将加盖公章的报价资料邮寄至指定地址:**省**市子芳路512号****集团****公司六楼608室;
联系人:邱女士
联系电话:158****7966
附件五、其他说明
1、本次报价坚持客观公正,公开比价,以最低价确定中标单位;
2、报价单位承担本次询价参与过程中的全部费用;
3、本公告最终解释权归****所有。
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2026年 03 月 23 日
初审:邱培琦
复审:胡水专
终审:王经锵