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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********261002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 78986 文件座/文件架/文件框金属桌面文件框(单位:件) | 得力/deli78986 | 件 | 156.00 | 65 | 10140 |
| 2 | 公牛 GN-605 电源插座10孔5米(单位:件) | 公牛/BULLGN-605 | 件 | 156.00 | 74 | 11544 |
| 3 | 得力 6938 替芯/铅芯大容量0.7笔芯黑色10支装(单位:盒) | 得力/deli6938 | 盒 | 156.00 | 10 | 1560 |
| 4 | 心相印 2层200抽3包 抽纸心相印软抽面巾纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind2层200抽3包 | 提 | 312.00 | 12 | 3744 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 总务处经办
联系电话: 135****9525
传真:
地址: 准**路58号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: ****政府采购管理科
联系人: 龚新
监督投诉电话: 0990-****160
传真: /
地址: /
附件信息: