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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********827********2026000203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴18ml修正液学生涂改液 改正液 不锈钢笔头修正笔 单支装 | 得力/deliVR119, | 瓶 | 12.00 | 6 | 72 |
| 2 | 晨光 TGPA3703 中性笔 | 晨光/M GTGPA3703, | 支 | 8.00 | 6 | 48 |
| 3 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条透明封箱胶带 | 得力/deli30249, | 卷 | 1.00 | 15 | 15 |
| 4 | 晨光 YS-05 便签本/便条纸/N次贴单色便利贴100页便利贴黄色粘性便签纸留言贴记事贴优事贴便签本子 | 晨光/M GYS-05, | 本 | 11.00 | 4 | 44 |
| 5 | 得力 9869 印油/印泥/** | 得力/deli9869, | 个 | 5.00 | 8 | 40 |
| 6 | 晨光 ARP41801 晨光/M G ARP41801 中性笔 | 晨光/M GARP41801, | 盒 | 3.00 | 36 | 108 |
| 7 | 得力 0011 订书钉 | 得力/deli0011, | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 8 | 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7730, | 包 | 6.00 | 4 | 24 |
| 9 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018, | 盒 | 11.00 | 2 | 22 |
| 10 | 得力 3725 光盘 | 得力/deli3725, | 盒 | 3.00 | 125 | 375 |
| 11 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684, | 个 | 12.00 | 15 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杜薇
联系电话: 152****6676
传真:
地址: **省黔南州**县**街道庆熙路114号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: