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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5472
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴18ml修正液学生涂改液 改正液 不锈钢笔头修正笔 单支装 | 12 | 72.0 | 得力/deli\VR119 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 TGPA3703 中性笔 | 8 | 48.0 | 晨光/M G\TGPA3703 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条透明封箱胶带 | 1 | 15.0 | 得力/deli\30249 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 YS-05 便签本/便条纸/N次贴单色便利贴100页便利贴黄色粘性便签纸留言贴记事贴优事贴便签本子 | 11 | 44.0 | 晨光/M G\YS-05 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9869 印油/印泥/** | 5 | 40.0 | 得力/deli\9869 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ARP41801 晨光/M G ARP41801 中性笔 | 3 | 108.0 | 晨光/M G\ARP41801 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0011 订书钉 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 | 6 | 24.0 | 得力/deli\7730 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 11 | 22.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3725 光盘 | 3 | 375.0 | 得力/deli\3725 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5684 档案盒 | 12 | 180.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |