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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********262406
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-217 插板 接线板 | 公牛/BULLGN-217 | 个 | 50.00 | 75 | 3750 |
| 2 | 红铁普 吸管-11731 吸管 | 红铁普吸管-11731 | 包 | 60.00 | 5 | 300 |
| 3 | 妙洁 保鲜膜/保鲜袋 | 妙洁/magic保鲜膜 | 卷 | 60.00 | 20 | 1200 |
| 4 | 南孚 5号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号 | 粒 | 7680.00 | 2 | 15360 |
| 5 | 南孚 7号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU7号 | 粒 | 3480.00 | 2 | 6960 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 薛荣
联系电话: 155****4009
传真:
地址: **市迎宾路517号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: