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| 2026年度****内控及内审项目 |
| ****事务所服务 |
| **** |
| 财政性资金 |
| 18.000000 |
| 无 |
| 线上报名,线下递交文件 |
| ****(**市**区定福庄东里1号) |
| 2026年03月27日 15时00分 |
| 比选 |
| 自合同签订生效之日起至项目完成。 |
| 1.在同行业具有较好的品牌信誉和口碑,项目负责人应当具有注册会计师执业资格,从事工作5年以上;相关工作人员应当具有相应的专业技能,资历深厚、经验丰富、责任心强、服务意识强,熟悉公司法、企业国有资产法、产权管理等法律法规,并且熟悉国有资产管理操作程序**策规定。 2.注册资本或开办资金在100万元以上,成立时间在10年以上,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 3.具有内控、内审相关工作经验,****事业单位专项审计工作,****事业单位内部控制建设、内部控制风险评估、合规性等专项审计服务经验。 4.参加比选报名方在经营活动中没有重大违法记录,无不良信用信息行为记录、无行政处罚信息、未被列入经营异常名录。(查询途径:国家企业信用信息公示系统http://www.****.cn/index.html) 5.参加比选报名方提供****协会的查询页面截图,查询结果中包含“处罚/惩戒信息(披露时限:2023年至今)”信息。 6.参加比选报名方与委托方不存在利益冲突。 |
| 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。 |
| 非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。 |
| 非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。 |
| 本次采购旨在聘请专业机构协助我校开展2026年度内部控制与内部审计相关工作,具体包括但不限于以下内容: 1. 内部控制体系建设与完善 (1****学校梳理现有业务流程,查找内部管理中的薄弱环节和风险点。 (2****学校重点领域(如预算、收支、采购、资产、基建、合同等)提供风险防控建议及咨询。 (3)组织开展内部控制专题培训,提升相关人员的内控意识及业务能力。 2. 内部审计服务 (1****学校要求,对2026年度特定经济活动或专项资金的使用情况进行专项审计,配合撰写内部审计报告。 (2****学校开展年度内部控制自我评价工作,并配合撰写《内部控制评价报告》、《内部审计项目质量自查情况报告》等。 (3)对审计发现的问题提出切实可行的整改建议,并视情况提供后续整改咨询服务。 3. 其他相关事项 (1****学校委托的其他与财务、审计、内控相关的临时性工作。 (2****学校迎接上级部门的相关检查、巡视巡察或审计工作,并提供必要的专业支持。 |
| **** | 项目名称2026年度****内控及内审项目 | |
| ****事务所服务 | 投资审批项目||
| 项目所在辖区 | **区 | |
| **** | 审批项目资金来源财政性资金 | |
| 18.000000 | 星级评价无 | |
| 线上报名,线下递交文件 | 比选报名及响应材料递交地点****(**市**区定福庄东里1号) | |
| 2026年03月27日 15时00分 | ||
| 比选 | ||
| 自合同签订生效之日起至项目完成。 |
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| 1.在同行业具有较好的品牌信誉和口碑,项目负责人应当具有注册会计师执业资格,从事工作5年以上;相关工作人员应当具有相应的专业技能,资历深厚、经验丰富、责任心强、服务意识强,熟悉公司法、企业国有资产法、产权管理等法律法规,并且熟悉国有资产管理操作程序**策规定。 2.注册资本或开办资金在100万元以上,成立时间在10年以上,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 3.具有内控、内审相关工作经验,****事业单位专项审计工作,****事业单位内部控制建设、内部控制风险评估、合规性等专项审计服务经验。 4.参加比选报名方在经营活动中没有重大违法记录,无不良信用信息行为记录、无行政处罚信息、未被列入经营异常名录。(查询途径:国家企业信用信息公示系统http://www.****.cn/index.html) 5.参加比选报名方提供****协会的查询页面截图,查询结果中包含“处罚/惩戒信息(披露时限:2023年至今)”信息。 6.参加比选报名方与委托方不存在利益冲突。 |
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| 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。 |
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| 非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。 |
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| 非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。 |
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| 本次采购旨在聘请专业机构协助我校开展2026年度内部控制与内部审计相关工作,具体包括但不限于以下内容: 1. 内部控制体系建设与完善 (1****学校梳理现有业务流程,查找内部管理中的薄弱环节和风险点。 (2****学校重点领域(如预算、收支、采购、资产、基建、合同等)提供风险防控建议及咨询。 (3)组织开展内部控制专题培训,提升相关人员的内控意识及业务能力。 2. 内部审计服务 (1****学校要求,对2026年度特定经济活动或专项资金的使用情况进行专项审计,配合撰写内部审计报告。 (2****学校开展年度内部控制自我评价工作,并配合撰写《内部控制评价报告》、《内部审计项目质量自查情况报告》等。 (3)对审计发现的问题提出切实可行的整改建议,并视情况提供后续整改咨询服务。 3. 其他相关事项 (1****学校委托的其他与财务、审计、内控相关的临时性工作。 (2****学校迎接上级部门的相关检查、巡视巡察或审计工作,并提供必要的专业支持。 |
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| 田老师 |
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