2026年度北京水利水电学校内控及内审项目中介服务机构比选公告

发布时间: 2026年03月24日
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***********公司企业信息
标的基本信息
项目编号 项目名称 所需服务 投资审批项目 项目规模 项目所在辖区 项目业主 审批项目资金来源 服务金额(万元) 星级评价 比选报名及响应材料递交方式 比选报名及响应材料递交地点 比选响应材料递交截止时间 加急标书代写 交易方式 服务时限 资质(资格)要求 金额说明 公告说明 有无回避情况 项目内容
****
2026年度****内控及内审项目
****事务所服务
****
财政性资金
18.000000
线上报名,线下递交文件
****(**市**区定福庄东里1号)
2026年03月27日 15时00分
比选

自合同签订生效之日起至项目完成。


1.在同行业具有较好的品牌信誉和口碑,项目负责人应当具有注册会计师执业资格,从事工作5年以上;相关工作人员应当具有相应的专业技能,资历深厚、经验丰富、责任心强、服务意识强,熟悉公司法、企业国有资产法、产权管理等法律法规,并且熟悉国有资产管理操作程序**策规定。

2.注册资本或开办资金在100万元以上,成立时间在10年以上,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.具有内控、内审相关工作经验,****事业单位专项审计工作,****事业单位内部控制建设、内部控制风险评估、合规性等专项审计服务经验。

4.参加比选报名方在经营活动中没有重大违法记录,无不良信用信息行为记录、无行政处罚信息、未被列入经营异常名录。(查询途径:国家企业信用信息公示系统http://www.****.cn/index.html)

5.参加比选报名方提供****协会的查询页面截图,查询结果中包含“处罚/惩戒信息(披露时限:2023年至今)”信息。

6.参加比选报名方与委托方不存在利益冲突。


非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。

非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。

非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。

本次采购旨在聘请专业机构协助我校开展2026年度内部控制与内部审计相关工作,具体包括但不限于以下内容:

1. 内部控制体系建设与完善

(1****学校梳理现有业务流程,查找内部管理中的薄弱环节和风险点。

(2****学校重点领域(如预算、收支、采购、资产、基建、合同等)提供风险防控建议及咨询。

(3)组织开展内部控制专题培训,提升相关人员的内控意识及业务能力。

2. 内部审计服务

(1****学校要求,对2026年度特定经济活动或专项资金的使用情况进行专项审计,配合撰写内部审计报告。

(2****学校开展年度内部控制自我评价工作,并配合撰写《内部控制评价报告》、《内部审计项目质量自查情况报告》等。

(3)对审计发现的问题提出切实可行的整改建议,并视情况提供后续整改咨询服务。

3. 其他相关事项

(1****学校委托的其他与财务、审计、内控相关的临时性工作。

(2****学校迎接上级部门的相关检查、巡视巡察或审计工作,并提供必要的专业支持。


项目编号 项目名称 所需服务 投资审批项目 项目规模 项目所在辖区 项目业主 审批项目资金来源 服务金额(万元) 星级评价 比选报名及响应材料递交方式 比选报名及响应材料递交地点 比选响应材料递交截止时间 加急标书代写 交易方式 服务时限 资质(资格)要求 金额说明 公告说明 有无回避情况 项目内容
****2026年度****内控及内审项目
****事务所服务
**区
****财政性资金
18.000000
线上报名,线下递交文件****(**市**区定福庄东里1号)
2026年03月27日 15时00分
比选

自合同签订生效之日起至项目完成。


1.在同行业具有较好的品牌信誉和口碑,项目负责人应当具有注册会计师执业资格,从事工作5年以上;相关工作人员应当具有相应的专业技能,资历深厚、经验丰富、责任心强、服务意识强,熟悉公司法、企业国有资产法、产权管理等法律法规,并且熟悉国有资产管理操作程序**策规定。

2.注册资本或开办资金在100万元以上,成立时间在10年以上,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.具有内控、内审相关工作经验,****事业单位专项审计工作,****事业单位内部控制建设、内部控制风险评估、合规性等专项审计服务经验。

4.参加比选报名方在经营活动中没有重大违法记录,无不良信用信息行为记录、无行政处罚信息、未被列入经营异常名录。(查询途径:国家企业信用信息公示系统http://www.****.cn/index.html)

5.参加比选报名方提供****协会的查询页面截图,查询结果中包含“处罚/惩戒信息(披露时限:2023年至今)”信息。

6.参加比选报名方与委托方不存在利益冲突。


非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。

非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。

非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。

本次采购旨在聘请专业机构协助我校开展2026年度内部控制与内部审计相关工作,具体包括但不限于以下内容:

1. 内部控制体系建设与完善

(1****学校梳理现有业务流程,查找内部管理中的薄弱环节和风险点。

(2****学校重点领域(如预算、收支、采购、资产、基建、合同等)提供风险防控建议及咨询。

(3)组织开展内部控制专题培训,提升相关人员的内控意识及业务能力。

2. 内部审计服务

(1****学校要求,对2026年度特定经济活动或专项资金的使用情况进行专项审计,配合撰写内部审计报告。

(2****学校开展年度内部控制自我评价工作,并配合撰写《内部控制评价报告》、《内部审计项目质量自查情况报告》等。

(3)对审计发现的问题提出切实可行的整改建议,并视情况提供后续整改咨询服务。

3. 其他相关事项

(1****学校委托的其他与财务、审计、内控相关的临时性工作。

(2****学校迎接上级部门的相关检查、巡视巡察或审计工作,并提供必要的专业支持。


垂询方式
联系人 传真 联系电话 公司名称 地址 公司电话 个人电话 邮件
田老师
010****3607
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田老师
010****3607
附件(1)
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2026-03-24
招标公告
2026年度北京水利水电学校内控及内审项目中介服务机构比选公告
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