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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0374
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 轻便夹 | 12 | 108.0 | 颂源\文件夹 | 验收通过 | |
| 2 | 其它插座 | 5 | 250.0 | 晨光/M G\AEA98656 | 验收通过 | |
| 3 | 印油/印泥/** | 10 | 80.0 | 晨光/M G\AYZ97522A | 验收通过 | |
| 4 | 刻录机 | 3 | 675.0 | 绿联/Ugreen\CM780-35349 | 验收通过 | |
| 5 | PU/PVC笔记本 | 40 | 920.0 | 晨光/M G\APYF4T74 | 验收通过 | |
| 6 | 垃圾袋 | 50 | 225.0 | 晨光/M G\ALJ99426 | 验收通过 | |
| 7 | 纸杯 | 35 | 525.0 | 晨光/M G\ARC92515 | 验收通过 | |
| 8 | 订书机 | 5 | 100.0 | 晨光/M G\ABS916K6 | 验收通过 | |
| 9 | 光盘 | 100 | 200.0 | 联想/lenovo\BD-R DL 50G | 验收通过 | |
| 10 | 垃圾袋 | 50 | 500.0 | 得力/deli\18744 | 验收通过 | |
| 11 | 抽纸 | 4 | 620.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 12 | 票夹/长尾夹 | 10 | 60.0 | 颂源\1063 | 验收通过 | |
| 13 | 胶棒 | 2 | 64.0 | 晨光/M G\MG7103 | 验收通过 | |
| 14 | 剪刀 | 10 | 120.0 | 晨光/M G\ASS91388 | 验收通过 | |
| 15 | 洗手液 | 24 | 312.0 | 威露士/Walch\泡沫抑菌洗手液300ml | 验收通过 | |
| 16 | 烧水壶 | 3 | 405.0 | 美的/Midea\MK-SH15Power508b | 验收通过 | |
| 17 | 档案盒 | 24 | 288.0 | 晨光/M G\ADM95392 | 验收通过 | |
| 18 | 卷筒纸 | 12 | 414.0 | 洁柔/C S\BJ173-27E | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |