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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2026000203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 霞光 A4 7丝 A4 7丝 220x307MM 透明高清塑封膜 | 霞光A4 7丝, | 包 | 10.00 | 24 | 240 |
| 2 | 元族 25L 草酸强力清除剂 | 元族25L, | 桶 | 10.00 | 148 | 1480 |
| 3 | 木易 84 消毒液 500ml | 木易84, | 件 | 200.00 | 12 | 2400 |
| 4 | 超威 强力洁厕精900g 洁厕剂 | 超威强力洁厕精900g, | 瓶 | 40.00 | 10 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****幼儿园
联系电话: 159****5433
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: