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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1860
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 J9001 按动速干中性笔 | 100 | 400.0 | 晨光/M G\J9001 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AGP69208 中性笔 | 100 | 200.0 | 晨光/M G\AGP69208 | 验收通过 | |
| 3 | 广博 拆信刀/切纸刀裁纸刀 | 100 | 700.0 | 广博/Guangbo\MG5414 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 19209 纸杯 | 20 | 360.0 | 得力/deli\19209 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝鸟8k 70g 打印/复印纸考试一体纸 | 10 | 2100.0 | 蓝鸟/BUBIRD\蓝鸟8k 70g | 验收通过 | |
| 6 | 广博 A2082 文件夹 | 100 | 780.0 | 广博/Guangbo\A2082 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |