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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6097
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9893 方形印泥 秒干** 红色 | 5 | 50.0 | 得力/deli\9893 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0231 起钉器 蓝色 | 5 | 25.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30368 透明胶带 单卷装 | 3 | 30.0 | 得力/deli\30368 | 验收通过 | |
| 4 | 恒利源 7810 档案盒 | 20 | 260.0 | 恒利源\7810 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8552 彩色长尾夹 24只/筒 | 10 | 130.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0018 回形针 100枚/盒 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S18 中性笔 12支/盒 黑色 | 3 | 72.0 | 得力/deli\S18 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 27052 胶棒 12支/盒 | 2 | 72.0 | 得力/deli\27052 | 验收通过 | |
| 9 | 申士 9018 PU会议记录笔记本 B5 | 10 | 150.0 | 申士/SNSIR\9018 | 验收通过 | |
| 10 | 星空 XK008# 垃圾袋 | 10 | 50.0 | 星空\XK008# | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |