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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********175********2026000402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 G-5 替芯 | 晨光/M GG-5, | 盒 | 11.00 | 16 | 176 |
| 2 | 富强 A-220ml 纸杯 | 富强A-220ml, | 件 | 2.00 | 158 | 316 |
| 3 | 晨光 K-35 签字笔 | 晨光/M GK-35, | 盒 | 3.00 | 24 | 72 |
| 4 | 晨光 ABS91697 回形针 | 晨光/M GABS91697, | 筒 | 5.00 | 4.9 | 24.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520****10001
联系电话: 135****1324
传真:
地址: **省**市**县杉王街****服务大厅
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: