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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5378
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 83150 光盘DVD+R(银)(50片/桶) | 3 | 300.0 | 得力/deli\83150 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0050 回形针曲别针(500枚/10盒) | 30 | 600.0 | 得力/deli\0050 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0015 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒)23/10厚层订书钉10盒 | 30 | 360.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S34 1.0mm中性笔 12支/盒 加粗中性笔水笔签字 | 144 | 2880.0 | 得力/deli\S34 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 1528 语音计算器12位桌面大屏幕计算机财务会计用计算器办公用品银色 | 10 | 540.0 | 得力/deli\1528 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |