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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5380
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 迪士比 4625 商标纸/标签纸 | 2 | 12.0 | 迪士比/DSB\4625 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 83009 鼠标垫 | 3 | 18.0 | 得力/deli\83009 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 LU219 纸杯 | 1 | 210.0 | 得力/deli\LU219 | 验收通过 | |
| 4 | 优必利 9408光盘袋 | 1 | 16.0 | 优必利\9408 | 验收通过 | |
| 5 | 马可 MARCO 8000E-2B 铅笔 | 2 | 14.0 | 马可 MARCO\8000E-2B | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |