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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6682
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6824 勾线笔 | 9 | 135.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 未来可期 学生用笔记本 | 9 | 162.0 | 得力/deli\未来可期 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号16粒(2代) 普通干电池 | 240 | 672.0 | 南孚/NANFU\5号16粒(2代) | 验收通过 | |
| 4 | 国产 绳子 | 20 | 300.0 | 国产\国产 | 验收通过 | |
| 5 | 兰诗 618-R 扫把 | 200 | 2800.0 | 兰诗\618-R | 验收通过 | |
| 6 | 兰诗 水拖 | 50 | 1250.0 | 兰诗\拖把 | 验收通过 | |
| 7 | 兰诗 簸箕 | 10 | 250.0 | 兰诗\铁簸箕 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 18 | 306.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |