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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMEA778********003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 先锋 剪刀 | 先锋/SINGFUN剪刀 | 把 | 10.00 | 20 | 200 |
| 2 | 天章 725云彩纸 皮纹纸 | 天章/TANGO725 | 包 | 5.00 | 22 | 110 |
| 3 | 清风 BJ04A5S 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 清风/qingfengBJ04A5S | 提 | 2.00 | 50 | 100 |
| 4 | 齐心 A7648 板夹 | 齐心/ComixA7648 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 5 | 联想 DVD-R/16速/50片 光盘 | 联想/lenovoDVD-R/16速/50片 | 盒 | 2.00 | 125 | 250 |
| 6 | 绿之源 022樟脑丸/球 | 绿之源/GREEN SOURCE022 | 袋 | 50.00 | 4 | 200 |
| 7 | 妙洁 MBGRVL3 垃圾袋 | 妙洁/magicMBGRVL3 | 件 | 1.00 | 350 | 350 |
| 8 | 得力 DP403 PU/PVC笔记本 | 得力/deliDP403 | 本 | 20.00 | 35 | 700 |
| 9 | 利尔康 84消毒液 家居消毒液 | 利尔康/LIRCON84消毒液 | 件 | 4.00 | 90 | 360 |
| 10 | 得力 452铲刀 | 得力/deli452 | 把 | 5.00 | 10 | 50 |
| 11 | 得力 5685 档案盒大号 | 得力/deli5685 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 12 | 得力 33511 档案盒 | 得力/deli33511 | 只 | 50.00 | 8 | 400 |
| 13 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 晨光/M GABS92616 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 14 | 得力 63104 文件夹 拉杆夹中号 | 得力/deli63104 | 包 | 20.00 | 15 | 300 |
| 15 | 晨光 ABS916J1 票夹/长尾夹小号 | 晨光/M GABS916J1 | 筒 | 4.00 | 15 | 60 |
| 16 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551 | 筒 | 4.00 | 15 | 60 |
| 17 | 得力 5590A 文件袋 | 得力/deli5590A | 个 | 8.00 | 35 | 280 |
| 18 | 得力 9864 印油/印泥/** ** | 得力/deli9864 | 件 | 3.00 | 8 | 24 |
| 19 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30249 | 卷 | 10.00 | 14.8 | 148 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡丙旭
联系电话: 181****7855
传真:
地址: 130团
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: