我院现对“2025年度财务收支、风险评估和内部控制评价及财务报表、资产负债审计服务项目”,邀请有相关资质的供应商,进行项目采购预算询价(本公告非直接询价采购),有关事项公告如下:
一、项目名称:
(1)财务收支审计
审查2025年度所有收入与支出的真实性、合规性;收支核算的规范性;资产负债状况的真实性、合法性;审计期间资产质量变动情况;执行国家政策及有关法律、法规情况;与财务收支相关的内部控制制度建设及执行情况等。(2025年度收入:13100.20万元)
(2)风险评估和内部控制评价
对2025年度医院单位层面及业务层面内部控制建立和实施的有效性进行评价。
(3)2025年度财务报表审计
对医院提供的财务资产负债表、收入费用表、现金流量表等进行审计、对医院经营活动的合规性、合法性和有效性,对报表隐含风险进行充分揭示,提高财务信息可信度。
(4)2025年资产负债审计
****医院截至2025年12月31日的资产、负债及净资产真实状况,
二.成果要求
按照****要求的时间2026年4月底完成,提供相应的服务成果。所有项目需分别出具报告和管理建议书。
三、报名须具备的条件:
1.具有独立承担民事责任的能力;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
2.营业执照、****事务所执业证书等相关资料复印件、法人身份证复印件或委托人身份证复印件及授权书。
3.参加本次调研活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录(提供承诺函,格式自拟);
4.法律、行政法规规定的其他条件。
四、报名时间:2026年3月25日(9点)--2025年3月27日(17点)。
五、报名方式:网上报价。请有意向且符合条件的供应商,在报价时间内将报价条件所需的资料以及报价清单加盖公章扫描打包后,发送到QQ邮箱:****20031@qq.com。联系人:周老师。联系电话:0833-****010。