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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1H575****26601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 兄弟 DCP-7080 激光打印机兄弟系列打印机 加热器 定影组件 加热组件 | 兄弟/BROTHERDCP-7080 | 个 | 1.00 | 390 | 390 |
| 2 | 爱普生 WF7845 喷墨打印机L3251/3255/3256/3258打印机主板 | 爱普生/EpsonWF7845 | 个 | 1.00 | 435 | 435 |
| 3 | 飞利浦 DVD-RW 光盘 | 飞利浦/PhilipsDVD-RW | 片 | 2.00 | 40 | 80 |
| 4 | LG GP65NB60 光驱/刻录/DVD | LGGP65NB60 | 个 | 1.00 | 226 | 226 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 辛宏超
联系电话: 187****1797
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: