开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6010
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0010 订书钉 | 150 | 195.0 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7735 便签本/便条纸/N次贴 | 30 | 78.0 | 得力/deli\7735 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9874ES 印油 | 10 | 50.0 | 得力/deli\9874ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 ZC005 彩色复印纸 | 10 | 220.0 | 得力/deli\ZC005 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0013 订书钉 | 25 | 87.5 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 21535 分页纸/索引纸 | 30 | 174.0 | 得力/deli\21535 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 22016 凭证 | 20 | 440.0 | 得力/deli\22016 | 验收通过 | |
| 8 | 金士顿 DTKN/64GB U盘 | 5 | 375.0 | 金士顿/Kingston\DTKN/64GB | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9189 垃圾桶 | 5 | 140.0 | 得力/deli\9189 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3476 收据 | 5 | 120.0 | 得力/deli\3476 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 AYZ97513 ** | 10 | 60.0 | 晨光/M G\AYZ97513 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9256 板夹 | 10 | 60.0 | 得力/deli\9256 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 63111 报告夹 | 2 | 30.0 | 得力/deli\63111 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 63108 报告夹 | 2 | 24.0 | 得力/deli\63108 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5538 报告夹 | 2 | 20.0 | 得力/deli\5538 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5654 文件袋 | 50 | 140.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 S742 荧光笔 | 20 | 240.0 | 得力/deli\S742 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 3040 橡皮 | 2 | 72.0 | 得力/deli\3040 | 验收通过 | |
| 19 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 S34 中性笔 | 20 | 300.0 | 得力/deli\S34 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 33399 中性笔 | 12 | 180.0 | 得力/deli\33399 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 得力 9109 湿手器 | 10 | 68.0 | 得力/deli\9109 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 S02 中性笔 | 20 | 320.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 9040 印油 | 5 | 54.0 | 得力/deli\9040 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 3472 费用报销审批单(白色) | 5 | 130.0 | 得力/deli\3472 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 0236 起钉器 | 30 | 120.0 | 得力/deli\得力(deli)0236 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 DL-71158 卷笔刀/削笔器 | 10 | 45.0 | 得力/deli\DL-71158 | 验收通过 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |