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一、采购人名称: ****学校
二、供应商名称: ****文具店(个体工商户)
三、采购项目名称: ****学校网上超市项目
四、采购项目编号: 295********06171623
五、合同编号: 2026M032********00004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7351 打印/复印纸 | 得力/deli7351 | 包 | 2.00 | 19.5 | 39 |
| 2 | 茶花 225ML 纸杯 | 茶花225ML | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
| 3 | 爱好 47930 中性笔 | 爱好/AIHAO47930 | 支 | 58.00 | 1 | 58 |
| 4 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli0013 | 盒 | 10.00 | 3.8 | 38 |
| 5 | 得力 0385 订书机 | 得力/deli0385 | 个 | 1.00 | 75 | 75 |
| 6 | 得力 2025 美工刀 | 得力/deli2025 | 把 | 12.00 | 0.5 | 6 |
| 7 | 得力 7799 打印/复印纸 | 得力/deli7799 | 箱 | 1.00 | 155 | 155 |
| 8 | 源乐 500ML 家居消毒液 | 源乐500ML | 瓶 | 24.00 | 3.5 | 84 |
| 9 | 晨光 AWG97004 胶水 | 晨光/M GAWG97004 | 瓶 | 12.00 | 1.8 | 21.6 |
| 10 | 爱好 3181 记号笔 | 爱好/AIHAO3181 | 支 | 12.00 | 2 | 24 |
| 11 | 555 电池/电力配件 | 5555号/7号 | 节 | 100.00 | 0.9 | 90 |
| 12 | 大钥匙收纳圈 | 无品牌无型号 | 个 | 1.00 | 18 | 18 |
| 13 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 30.00 | 1 | 30 |
| 14 | 得力 0314 订书机 | 得力/deli0314 | 个 | 5.00 | 13 | 65 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****学校
联系人: ****学校
联系电话: ****053****
传真:
地址: **省宜****工业园区裕兴路
2、供应商名称: ****文具店(个体工商户)
地址: **省**市**县**市**县锦阳街道中央城3栋102号
附件信息: