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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0929
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 粉盒 | 5 | 450.0 | 潮无界\1025 | 验收通过 | |
| 2 | 音响 | 1 | 160.0 | 华硕/asus\asus | 验收通过 | |
| 3 | 卡纸 | 50 | 600.0 | 潮无界\30色 | 验收通过 | |
| 4 | 笔 | 5 | 100.0 | 潮无界\1.0 | 验收通过 | |
| 5 | 长尾夹 | 25 | 325.0 | 得力/deli\19mm | 验收通过 | |
| 6 | 剪刀 | 66 | 264.0 | 得力/deli\603 | 验收通过 | |
| 7 | 7号电池 | 40 | 48.0 | 南孚/nanfu\7号 | 验收通过 | |
| 8 | 标签纸 | 5 | 35.0 | 潮无界\38*25mm | 验收通过 | |
| 9 | 圆规 | 8 | 72.0 | 潮无界\教学 | 验收通过 | |
| 10 | 油墨清洁剂 | 3 | 27.0 | 潮无界\125ml | 验收通过 | |
| 11 | 火钳 | 50 | 400.0 | 潮无界\火钳 | 验收通过 | |
| 12 | 订书机 | 10 | 90.0 | 得力/deli\25页 | 验收通过 | |
| 13 | 打印机墨水 | 4 | 80.0 | 潮无界\G183 | 验收通过 | |
| 14 | 垃圾袋 | 10 | 1900.0 | 潮无界\32*52cm | 验收通过 | |
| 15 | 双面胶带 | 50 | 50.0 | 潮无界\10米 | 验收通过 | |
| 16 | 固体胶 | 100 | 120.0 | 得力/deli\21g | 验收通过 | |
| 17 | 茶吧机 | 1 | 130.0 | 潮无界\吧机 | 验收通过 | |
| 18 | U盘 | 12 | 1020.0 | 闪迪/sandisk\64GB | 验收通过 | |
| 19 | 硒鼓 | 2 | 260.0 | 潮无界\CP1025 | 验收通过 | |
| 20 | 素描纸 | 60 | 360.0 | 潮无界\4K | 验收通过 | |
| 21 | 抽杆夹 | 50 | 35.0 | 潮无界\A4 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |