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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********26402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5855 报告夹 拉杆夹 | 得力/deli5855 | 包 | 28.00 | 1 | 28 |
| 2 | 得力 6357 胶水 | 得力/deli6357 | 瓶 | 2.00 | 5 | 10 |
| 3 | 得力 787 普通电话机 | 得力/deli787 | 台 | 1.00 | 85 | 85 |
| 4 | 南孚 LR6 AA 普通干电池 | 南孚/NANFULR6 AA | 板 | 2.00 | 6 | 12 |
| 5 | 得力 7900 笔记本 | 得力/deli7900 | 本 | 20.00 | 8 | 160 |
| 6 | 得力 7655 笔记本 | 得力/deli7655 | 本 | 24.00 | 5 | 120 |
| 7 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555ES | 盒 | 4.00 | 9 | 36 |
| 8 | 得力 70723 水彩笔 | 得力/deli70723 | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 9 | 得力 33416 美工刀 壁纸刀 | 得力/deli33416 | 个 | 1.00 | 8 | 8 |
| 10 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 卷 | 2.00 | 6 | 12 |
| 11 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 12 | 得力 SF300 中性笔 | 得力/deliSF300 | 盒 | 8.00 | 25 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 凌思云
联系电话: 185****3188
传真: 0433-****954
地址: **市延龙**云胡同28号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: