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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********024********2026000412
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7283 修正液混(15ml/瓶) | 得力/deli7283, | 瓶 | 4.00 | 3.5 | 14 |
| 2 | 得力 2001 美工刀/裁纸刀大号通用办公 手动锁定 黄色 | 得力/deli2001, | 把 | 2.00 | 2.99 | 5.98 |
| 3 | 得力 8308AS-10 文件袋 A4 透明 10个装 | 得力/deli8308AS-10, | 包 | 6.00 | 11.5 | 69 |
| 4 | 【运费】 | 件 | 1.00 | 12 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿科村陈文练
联系电话: 133****7196
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: