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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****7396L****1401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S02 中性笔 | 得力/deliS02 | 支 | 2.00 | 18 | 36 |
| 2 | 得力 S550 耐久性记号笔 | 得力/deliS550 | 件 | 13.00 | 1 | 13 |
| 3 | 闪迪 CZ550 闪存盘/U盘 | 闪迪/SandiskCZ550 | 个 | 10.00 | 130.75 | 1307.5 |
| 4 | 得力 1511 电子计算器 | 得力/deli1511 | 件 | 5.00 | 35 | 175 |
| 5 | 妙洁 厚实平底垃圾袋 垃圾袋 | 妙洁/magic厚实平底垃圾袋 | 捆 | 22.00 | 5 | 110 |
| 6 | 南孚 5号2粒(2代) 聚能环电池 | 南孚/NANFU5号2粒(2代) | 板 | 8.00 | 5 | 40 |
| 7 | 得力 FB540-4 记事本 | 得力/deliFB540-4 | 个 | 10.00 | 11.2 | 112 |
| 8 | 齐心 A1236 档案盒 | 齐心/ComixA1236 | 个 | 16.00 | 20 | 320 |
| 9 | 得力 1512 电子计算器 | 得力/deli1512 | 个 | 3.00 | 24 | 72 |
| 10 | 得力 S910 铅笔 | 得力/deliS910 | 盒 | 1.00 | 7 | 7 |
| 11 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
| 12 | 得力 30400 双面胶带 | 得力/deli30400 | 卷 | 15.00 | 1 | 15 |
| 13 | 晨光 APYHA411 胶装本A6 | 晨光/M GAPYHA411 | 本 | 26.00 | 1.5 | 39 |
| 14 | 得力 7151 便利贴 | 得力/deli7151 | 包 | 1.00 | 9 | 9 |
| 15 | 得力 6023 剪刀 | 得力/deli6023 | 把 | 6.00 | 4.5 | 27 |
| 16 | 得力 78996 文件框 | 得力/deli78996 | 个 | 2.00 | 28 | 56 |
| 17 | 得力 5952 牛皮纸档案袋 | 得力/deli5952 | 个 | 44.00 | 1 | 44 |
| 18 | 晨光 ASSN2248 剪刀 | 晨光/M GASSN2248 | 把 | 3.00 | 4.5 | 13.5 |
| 19 | 得力 30202 透明胶带 | 得力/deli30202 | 卷 | 50.00 | 4 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马勋
联系电话: 181****8880
传真:
地址: **省**市**区洋浦大街金色橄榄城三期36栋
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: