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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N686********26801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 欣彩 AR-CF511A 硒鼓 | 欣彩/AnycolorAR-CF511A | 支 | 1.00 | 160 | 160 |
| 2 | 兄弟 TN-2325 粉盒 | 兄弟/BROTHERTN-2325 | 支 | 2.00 | 180 | 360 |
| 3 | 得实 94D-5 色带 | 得实/DASCOM94D-5 | 个 | 3.00 | 35 | 105 |
| 4 | 联想 GP70N 光驱/刻录/DVD | 联想/lenovoGP70N | 台 | 1.00 | 215 | 215 |
| 5 | 欣彩 AR-Q2612A 硒鼓 | 欣彩/AnycolorAR-Q2612A | 支 | 1.00 | 130 | 130 |
| 6 | 欣彩 AT-388A 墨粉/碳粉 | 欣彩/AnycolorAT-388A | 瓶 | 8.00 | 60 | 480 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王童童
联系电话: 155****9990
传真:
地址: **市锦水北街103号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: