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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********261404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5685 名片盒/本/夹/册 档案盒 | 得力/deli5685 | 个 | 30.00 | 16.5 | 495 |
| 2 | supercloud 101********206 扫把头 扫把 | supercloud101********206 | 个 | 2.00 | 18 | 36 |
| 3 | GJXBP 343584 扫把头 扫把 | GJXBP343584 | 个 | 10.00 | 18 | 180 |
| 4 | 桂枫 100****49648 垃圾夹 | 桂枫100****49648 | 个 | 15.00 | 16.5 | 247.5 |
| 5 | 金诗洛 推雪板 | 金诗洛/KIMSLOW100****68496 | 个 | 15.00 | 35 | 525 |
| 6 | 茶花 213001 套扫 | 茶花213001 | 件 | 2.00 | 16 | 32 |
| 7 | 得力 5618 档案盒 | 得力/deli5618 | 个 | 136.00 | 12 | 1632 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: **分局
联系电话: 151****6752
传真:
地址: **市**路33号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: