根据实际工作需要,拟对2025年度内部控制风险评价和2026年内部控制风险评估审计服务项目进行比价采购,现面向全社会公开征集报价单位,欢迎符合条件的供应商参加,现就有关事项公告如下:
一、比价项目基本情况
1.项目名称:2025年度内部控制风险评价和2026年内部控制风险评估审计
2.项目实施地点:****本部院区行政楼
3.采购内容:2025年度内部控制风险评价和2026年内部控制风险评估审计
4.项目预算:49000元(大于预算金额为无效报价)
5.服务周期:2026年度
6.服务质量要求:
****医院2026年财务账及凭证全面审计的基础上,结合《行政事业单位内部控制评价办法》和《公立医院内部控制管理办法》对于全面内控制度的建立以及执行情况做出评价和评估并出具报告。
(二)提升财务及业务管理水平,确保国有资产的安全性以及保值增值。
(三)服务单位应配备专业的技术人员驻场审计,抽调骨干力量,合理计划,保证审计质量。驻场人数要求至少6人及以上(至少2名注册会计师或高级会计师),若甲方认为派驻人员不符合甲方要求,甲方有权要求其更换。对于重大舞弊,做到应查尽查,如果出现未查出重大舞弊,给甲方造成不良影响的情况,应承担相应责任。
7.****管理科室:审计处
二、企业资质要求
1.具备法律、行政法规规定的相应资格;
2.具备有效的营业执照,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力;
3.具有有效的行政主管****事务所执业证书;
4.在“信用中国”未被列入失信被执行名单;
5.本项目不接受联合体参加。
三、递交资料要求
1.企业营业执照(副本);
2.相关授权资料(法定代表人或其授权的代理人,如为授权的代理人应提供法定代表人授权书、法定代表人及代理人身份证复印件);
3.服务方案;
4.其他相关资质证明;
5.供应商名称、联系人、联系电话、电子邮箱。
6.报价单(格式自拟)
本项目需求解释权归****(审计处),有意参加此次比价项目的单位请将报价单和上述资质证明材料复印件逐页加盖单位公章,并密封于文件袋内,密封处须加盖公章(齐缝)。截至2026年3月31日下午5点前(每天8时00分-12时00分,14时00分-17时00分,法定节假日除外)递交至**市清池北大道9号****办公楼501审计处。(不接受邮寄递交)
联系人:刘莉 电话: 0317-****556
四、比价公告的发布
本次比价公告在****官网 https://www.****.com/ 发布。因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的,采购人概不负责。