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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********26202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 装扮用品 气球 | 无品牌气球 | 包 | 20.00 | 30 | 600 |
| 2 | 装扮用品 气球底座 | 无品牌气球底座 | 组 | 20.00 | 25 | 500 |
| 3 | 得力 30403 双面胶带 | 得力/deli30403 | 卷 | 60.00 | 3 | 180 |
| 4 | 晨光 ASS91468 剪刀 | 晨光/M GASS91468 | 把 | 16.00 | 10 | 160 |
| 5 | 马利 300ml 丙烯颜料 | 马利/Marie's300ml | 瓶 | 60.00 | 20 | 1200 |
| 6 | 晨光 APYVS19T 打印/复印纸 A4 | 晨光/M GAPYVS19T | 件 | 5.00 | 215 | 1075 |
| 7 | 齐心 HC-75 档案盒 | 齐心/ComixHC-75 | 个 | 60.00 | 13 | 780 |
| 8 | 文件栏 | 得力/deli78981 | 个 | 20.00 | 36 | 720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 冉丽文
联系电话: 135****6321
传真:
地址: 焉耆县****幼儿园
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: