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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7828
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8555 ES 票夹/长尾夹 | 48 | 288.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 2 | 纽曼 D03pro 录音笔 | 1 | 270.0 | 纽曼\D03pro | 验收通过 | |
| 3 | 立轩 彩色 复印纸 A4/80G (100张/包) | 3 | 30.0 | 立轩\A4 80克 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9294 V型亚克力桌牌/展示牌/席卡牌 名片盒/本/夹/册 | 20 | 260.0 | 得力/deli\9294 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9863 φ80mm透明圆形财务快干印油/印泥/** | 2 | 12.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |