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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5107
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 传应 CR2450 纽扣电池 | 5 | 40.0 | 传应\CR2450 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 G5 替芯 | 5 | 75.0 | 晨光/M G\G5 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光ARPM2001 中性笔 | 5 | 90.0 | 晨光/M G\晨光ARPM2001 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 棉韧M码抽纸3层100抽 抽纸 | 20 | 1180.0 | 维达/Vinda\棉韧M码抽纸3层100抽 | 验收通过 | |
| 5 | 马可 MARCO 8000E-2B 铅笔 | 10 | 70.0 | 马可 MARCO\8000E-2B | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0012 订书钉 10盒装 | 17 | 170.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0368 省力订书机 | 10 | 180.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |